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宝城期货有限责任公司内控、资产管理、信息技术审计项目标准询价文件询价书询价公告

2022-11-03 15:07:18浏览: 评论: 来源:中国采购招标网   

一、项目介绍

根据华能集团内部控制自我评价要求,参照国家、监管机构颁布的《期货与衍生品法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《期货公司分类监管规定》《证券期货投资者适当性管理办法》《期货公司风险监管指标管理办法》等相关法律法规,开展内部控制评价工作,编制相关报告及检查底稿;根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的要求,集合资产管理计划募集完成后,需要委托具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告(预计每年新设集合资产管理计划约2-3个),并对集合资产管理计划年度财务会计报告进行审计(目前有3个产品);根据中期协发布的《关于发布<期货公司信息技术建设专项评价方案>的通知》【中期协[2021]114号】的规定,因此拟采购2022年度信息技术投入专项审计服务。

二、报价须知

详情看附件,本项目限价15万元。上述验资、审计服务数量,最终以产品实际数量为准;投标人应对单个产品验资服务、审计服务收费分别报价。

三、基本信息

采购方案名称2022年11月3日宝城期货有限责任公司内控、资产管理、信息技术审计项目标准询价文件采购单位长城证券股份有限公司
采购项目类型服务采购项目类别其他
工程项目编号工程项目名称
寻源类型询价寻源方式合格供应商公开
评审原则经评审最低价法是否紧急采购

四、报价要求

结算币种人民币报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金保证金金额(元)
报价开始时间2022-11-03 15:10:58报价截止时间2022-11-06 15:10:58
答疑/澄清时间2022-11-03 15:11:10 至 2022-11-05 15:10:58

五、产品信息

序号计划号物料编码物料描述物料组采购明细数量计量单位计量单位描述标段或设备名称、规格型号计划采购时间计划交货时间计划开工时间计划完工时间安装时间需求单位交货地址用途及说明
11公司内控、资产管理、信息技术审计3.0002022-12-10长城证券股份有限公司


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