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江西公司本部2024年内控评价专项审计服务采购询价公告

2024-10-12 06:31:49浏览: 评论: 来源:中国采购招标网   
项目名称: 江西公司本部2024年内控评价专项审计服务询价采购

采购机构: 国家能源集团物资有限公司华中分公司

采购编号: WZHZ-FWXJ-2024100069

采购人: 国家能源集团江西电力有限公司

报价人资格条件: 报价人资质要求:报价人须同时满足以下资质证书 1. 会计师事务所执业证书。报价人业绩要求:报价人须满足以下业绩 1. 报价人须提供近三年内(2021年1月1日至报价截止日期) 内控体系建设或企业内控评价或内控审计项目 合同 至少 1 个, 报价人须提供符合本采购要求的业绩合同扫描件,必须包含采购范围、合同签订时间、甲乙方盖章页,未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

采购方式: 询价采购

询价方式: 公开询价

物资分类: 服务->物业服务;服务->其它;服务->财税金融服务;服务->法律、审计服务;服务->生产服务;服务->综合服务;服务->技术咨询服务;服务->劳务服务;

主要技术要求: 本次询价的服务范围为江西公司及所属企业风险、内控体系建设、内控有效性自查、内控评价、培训等相关工作,主要内容包括但不限于以下内容: (1)内控体系建设:按照集团公司最新管理要求,优化更新江西公司内控矩阵及评价标准,编制内控风险手册、内控评价手册。同时选取火电、水电、新能源作为业务延伸单位,开展所属单位内控风险体系建设,帮助、指导、复核所属8家基层企业编写风险内控矩阵。按要求编制年度内控体系工作报告。编制3个内控风险典型案例。 (2)内控专业培训:为江西公司提供为期三天的内控风险管理工作培训,培训内容包括对集团公司内控风险工作的讲解、风控相关法律法规、建设实施方法、典型案例分享等。 (3)配合江西公司开展内控监督检查评价工作:对公司3家所属基层企业开展内控监督检查,按照江西公司2024年内控评价工作方案要求,对内部控制、风险管理设计和执行的有效性逐项评价,重点对照近三年来国家审计、国资监管及内部监督等各类监督检查揭示的问题,深入查排企业在内控制度不完善和刚性约束不足的问题。

报价方式: 整单

发布时间: 2024-10-11 16:37:46

报价截止时间: 2024-10-16 10:00:00

支付方式: 电汇

运费承接: 供应方承担

异议联系人: 国家能源集团物资有限公司华中分公司


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联系人:王鑫
手机:18211055457
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邮箱:kefu@cgbidding.com
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